|
|
Faktúra |
|
Požiarna ochrana
|
56,50 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Prepom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy
|
112,60 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
ADAS Hvozda |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Manaž.pedagog.akadémia
|
468,00 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
FAME BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
8.1.19-7.2.19
|
39,40 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
Slovak telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie závad elektroinš.
|
327,80 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Elektrotransport |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
33,78 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
JaReDiKa |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tonerové kazety
|
32,50 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
GRAND-MS |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kuchynský odpad 1/19
|
33,60 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
ESPIC Group |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 1.1.19-31.1.19
|
376,36 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
VVS KE |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn 1.2.-28.2.19
|
1 487,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
SPP BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
ASC Edupage
|
129,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
ASC Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pevná sieť
|
14,59 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Slovak telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn 1.2.-28.2.19
|
1 464,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
SPP BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Produkt 41
|
220,55 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
Kooperativa BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektroinštalácie objektov ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
VTZ Slovensko |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Bezpečnosť telocvične a zariadení
|
220,80 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
EKOTECH BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
91,39 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
VVS KE |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena dvernej výplne
|
83,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
WiBER SP |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn 1.1.-31.1.19
|
1 534,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn 1.1.-31.1.19
|
1 510,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP BA |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
10.02.2019 |